Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VALERIA CONSANTER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
494 |
Data de lançamento: |
10/04/2017 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO CASA DE PASSAGEM |
0,00 |
49,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2017 |
VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO CASA DE PASSAGEM |
49,08 |
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01/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO CFE NF 3541 |
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49,08 |
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09/06/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 494/2017
VALERIA CONSANTER - 329 |
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49,08 |
TOTAL |
49,08 |
49,08 |
49,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.