Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2017 |
COMPRA DE MEDICAMENTOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO-REGISTRO DE PREÇO DE Nº 01/2017 PARA FORNECIMENTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROCESSO |
500.005,10 |
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30/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCA 163999 |
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1.617,99 |
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10/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 166537 |
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655,50 |
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10/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 167136 |
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389,70 |
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21/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCA 166548 |
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3.317,14 |
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23/08/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. AGOSTO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
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808,99 |
23/08/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. AGOSTO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
|
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312,00 |
30/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL169277 |
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1.166,12 |
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30/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL169275 |
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900,00 |
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30/08/2017 |
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL169273 |
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257,20 |
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12/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. SETEMBRO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
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1.658,57 |
12/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. SETEMBRO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
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327,75 |
18/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. SETEMBRO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
|
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194,85 |
22/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. SETEMBRO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
|
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312,00 |
22/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. SETEMBRO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
|
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809,00 |
04/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. OUTUBRO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
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583,06 |
04/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. OUTUBRO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
|
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128,60 |
04/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. OUTUBRO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
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450,00 |
11/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. OUTUBRO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
|
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327,75 |
11/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. OUTUBRO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
|
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1.658,57 |
17/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. OUTUBRO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
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194,85 |
30/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO CFE NF 169277 |
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799,32 |
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30/10/2017 |
liquidação conforme nota fiscal 176327 |
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2.655,26 |
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30/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 177261 |
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1.029,60 |
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06/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
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450,00 |
06/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
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128,60 |
06/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
|
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583,06 |
06/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
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1.327,63 |
11/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
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514,80 |
18/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 181297 |
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490,50 |
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27/12/2017 |
valor liquidafo a maior |
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-175,08 |
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27/12/2017 |
valor liquidafo a maior |
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-0,24 |
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27/12/2017 |
Anular de empenho pela não realização das aquisições no exercicio |
-486.902,09 |
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05/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. JANEIRO/2018
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582 |
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1.327,63 |
15/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. JANEIRO/2018
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
|
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514,80 |
17/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 593/2017 - REF. JANEIRO/2018
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - 582
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245,25 |
22/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
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245,25 |
TOTAL |
13.103,01 |
13.103,01 |
13.103,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.