Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: L.A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
791 |
Data de lançamento: |
12/06/2017 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS GERAI CASA DE PASSAGEM CONFORME ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO CASA DE PASSAGEM |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2017 |
DESPESAS GERAI CASA DE PASSAGEM CONFORME ASSESSORIA SEGURANÇA DO TRABALHO CASA DE PASSAGEM |
270,00 |
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30/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO CFE NF 9346 |
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270,00 |
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25/07/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 791/2017
L.A SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 253 |
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270,00 |
TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.