| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DYGITUS INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 912 | Data de lançamento: | 30/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS REFEENTE REFERENTE LICENÇA ANUIDADE DE JULHO 2017 A JUNHO DE 2018 | 104,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2017 | MANUTENÇÃO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS REFEENTE REFERENTE LICENÇA ANUIDADE DE JULHO 2017 A JUNHO DE 2018 | 104,90 | ||
| 30/06/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PGTO REF N.F. N. 32 | 104,90 | ||
| 13/07/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 912/2017 DYGITUS INFORMÁTICA LTDA - 558 | 104,90 | ||
| TOTAL | 104,90 | 104,90 | 104,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||