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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CM HOSPITALAR S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 180 Data de lançamento: 08/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS 24.305,00 24.305,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2021 EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS 24.305,00
15/03/2021 LIQUIDAÇÃO NF 451716 1.969,80
15/03/2021 LIQUIDAÇÃO NF 450874 1.094,80
25/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 451716 1.969,80
25/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 450874 1.094,80
18/05/2021 Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 482557 3.245,20
27/05/2021 Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 480451 595,00
17/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2021 - REF. MAIO/2021 CM HOSPITALAR S.A. - 793 595,00
17/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2021 - REF. MAIO/2021 CM HOSPITALAR S.A. - 793 3.245,20
23/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/530955; 2.408,00
01/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2021 - REF. AGOSTO/2021 CM HOSPITALAR S.A. - 793 2.408,00
23/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/587443; 547,40
03/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 180/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 CM HOSPITALAR S.A. - 793 547,40
30/12/2021 ANULAR DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS -14.444,80
TOTAL 9.860,20 9.860,20 9.860,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.