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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 195 Data de lançamento: 08/02/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS 134.472,42 134.472,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2021 EXERCÍCIO 2020 ASSUNTO: PREGÃO ELTRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 04/2020 PEOCESSO Nº 20/2020 OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2020, DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”, PARA PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, AMBULATORIAS E FORMULAS INFANTIS 134.472,42
22/02/2021 LIQUIDAÇÃO NF 610080 3.648,70
03/03/2021 LIQUIDAÇÃO NF 612137 1.691,25
05/03/2021 LIQUIDAÇÃO NF 616196 4.151,40
05/03/2021 LIQUIDAÇÃO NF 616063 765,00
11/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 612137 1.691,25
11/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 610080 3.648,70
15/03/2021 LIQUIDAÇÃO NF 619966 1.140,00
22/03/2021 LIQUIDAÇÃO NF 623766 116,55
25/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 616063 765,00
25/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 1 NF 616196 2.075,70
25/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 619966 1.140,00
30/03/2021 LIQUIDAÇÃO NF 622968 1.973,03
30/03/2021 LIQUIDAÇÃO NF 622265 1.665,00
30/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 622968 1.973,03
30/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 622265 1.665,00
31/03/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PREGÃO ELETRONICO 04/20, TOTAL NF 623766 116,55
03/05/2021 Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 635260 1.087,06
18/05/2021 Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 638360 547,47
18/05/2021 Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 641188 570,00
27/05/2021 Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 642807 4.639,80
28/05/2021 Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 645123 839,21
28/05/2021 Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 645527 1.620,00
28/05/2021 Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 645400 6.570,00
01/06/2021 PREGÃO ELETRONICO 04/20, PARCELA 2 NF 616196 2.075,70
01/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. MAIO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 1.087,06
01/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. MAIO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 547,47
01/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. MAIO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 570,00
01/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. MAIO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 4.639,80
01/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. JUNHO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 839,21
01/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. JUNHO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 1.620,00
01/06/2021 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. JUNHO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 6.570,00
02/06/2021 Liquidação de empenho pela entrega da mercadoria/prestação dos serviços cfe NF nº 645970 41,25
08/06/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. JUNHO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 41,25
02/07/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/658162; 1.381,95
05/07/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. JULHO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 1.381,95
23/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/675927; 2.096,50
27/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/670528; 3.420,24
27/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/676814; 3.988,80
30/08/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/680062; 198,00
30/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. AGOSTO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 3.420,24
31/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. AGOSTO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 2.096,50
31/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. AGOSTO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 3.988,80
31/08/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. AGOSTO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 198,00
06/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/684857; 832,51
15/09/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/687229; 1/686559; 4.488,00
16/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. SETEMBRO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 832,51
16/09/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. SETEMBRO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 4.488,00
03/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/706851; 4.031,50
04/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/707777; 825,00
19/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/711921; 2.289,38
26/11/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/714706; 855,00
01/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 4.031,50
01/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 825,00
01/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 2.289,38
01/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 855,00
06/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/719345; 133,00
10/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/721397; 4.811,13
10/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 133,00
14/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 4.811,13
15/12/2021 Conforme Nota Fiscal Nº 1/722017; 41,25
16/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 195/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A - 578 41,25
30/12/2021 ANULAR DE EMPENHO PREVIO PELA NÃO AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS -74.014,44
TOTAL 60.457,98 60.457,98 60.457,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.