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Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FURINI E SCHEEREN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 109 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022 0,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022 20.000,00
03/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/2808; 2.101,01
03/02/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2022, 540 - FURINI E SCHEEREN LTDA ME 21,01
14/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 FURINI E SCHEEREN LTDA ME - 540 2.080,00
01/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/2876; 3.432,00
01/04/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2022, 540 - FURINI E SCHEEREN LTDA ME 34,32
08/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2022 - REF. ABRIL/2022 FURINI E SCHEEREN LTDA ME - 540 3.397,68
04/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/2911; 4.251,03
04/05/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2022, 540 - FURINI E SCHEEREN LTDA ME 42,51
10/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2022 - REF. MAIO/2022 FURINI E SCHEEREN LTDA ME - 540 4.208,52
02/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/2936; 3.738,00
02/06/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2022, 540 - FURINI E SCHEEREN LTDA ME 37,38
07/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2022 - REF. JUNHO/2022 FURINI E SCHEEREN LTDA ME - 540 3.700,62
30/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/2969; 4.958,02
30/06/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2022, 540 - FURINI E SCHEEREN LTDA ME 49,58
11/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2022 - REF. JULHO/2022 FURINI E SCHEEREN LTDA ME - 540 4.908,44
01/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/3004; 1.519,94
01/08/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 109/2022, 540 - FURINI E SCHEEREN LTDA ME 15,20
09/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 109/2022 - REF. AGOSTO/2022 FURINI E SCHEEREN LTDA ME - 540 1.504,74
TOTAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 03/02/2022 21,01 Lançada
Serviços de Credenciamento 01/04/2022 34,32 Lançada
Serviços de Credenciamento 04/05/2022 42,51 Lançada
Serviços de Credenciamento 02/06/2022 37,38 Lançada
Serviços de Credenciamento 30/06/2022 49,58 Lançada
Serviços de Credenciamento 01/08/2022 15,20 Lançada
TOTAL   200,00