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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY

Dados do Empenho
Número do empenho: 151 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: EXAMES LABORATORIAIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022 0,00 120.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022 120.000,00
03/02/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/18; 5.879,05
03/02/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 151/2022, 849 - DANIEL ANTUNES KURY 58,79
14/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 DANIEL ANTUNES KURY - 849 5.820,26
04/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/24; 8.355,74
04/03/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 151/2022, 849 - DANIEL ANTUNES KURY 83,56
11/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 - REF. MARÇO/2022 DANIEL ANTUNES KURY - 849 8.272,18
05/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/25; 9.432,62
05/04/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 151/2022, 849 - DANIEL ANTUNES KURY 94,33
13/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 - REF. ABRIL/2022 DANIEL ANTUNES KURY - 849 9.338,29
03/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/28; 15.984,32
03/05/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 151/2022, 849 - DANIEL ANTUNES KURY 159,84
10/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 - REF. MAIO/2022 DANIEL ANTUNES KURY - 849 15.824,08
02/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/30; 8.682,96
02/06/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 151/2022, 849 - DANIEL ANTUNES KURY 86,83
13/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 - REF. JUNHO/2022 DANIEL ANTUNES KURY - 849 8.596,13
01/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/33; 18.355,49
01/07/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 151/2022, 849 - DANIEL ANTUNES KURY 183,55
08/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 - REF. JULHO/2022 DANIEL ANTUNES KURY - 849 18.171,94
01/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/37; 11.610,96
01/08/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 151/2022, 849 - DANIEL ANTUNES KURY 116,10
05/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 - REF. AGOSTO/2022 DANIEL ANTUNES KURY - 849 11.494,86
02/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/40; 14.276,72
02/09/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 151/2022, 849 - DANIEL ANTUNES KURY 142,76
09/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 - REF. SETEMBRO/2022 DANIEL ANTUNES KURY - 849 14.133,96
03/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/44; 14.801,32
03/10/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 151/2022, 849 - DANIEL ANTUNES KURY 148,01
10/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 151/2022 - REF. OUTUBRO/2022 DANIEL ANTUNES KURY - 849 14.653,31
01/11/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/46; 12.620,82
01/11/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 151/2022, 849 - DANIEL ANTUNES KURY 158,58
08/11/2022 Pagamento via Retorno Bancário 12.462,64
TOTAL 120.000,00 120.000,00 120.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 03/02/2022 58,79 Lançada
Serviços de Credenciamento 04/03/2022 83,56 Lançada
Serviços de Credenciamento 05/04/2022 94,33 Lançada
Serviços de Credenciamento 03/05/2022 159,84 Lançada
Serviços de Credenciamento 02/06/2022 86,83 Lançada
Serviços de Credenciamento 01/07/2022 183,55 Lançada
Serviços de Credenciamento 01/08/2022 116,10 Lançada
Serviços de Credenciamento 02/09/2022 142,76 Lançada
Serviços de Credenciamento 03/10/2022 148,01 Lançada
Serviços de Credenciamento 01/11/2022 158,58 Lançada
TOTAL   1.232,35