Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
274 |
Data de lançamento: |
04/01/2022 |
Tipo de empenho: |
FGTS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS GOZO 01/02/2022 A 02/03/2022 |
0,00 |
252,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2022 |
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS GOZO 01/02/2022 A 02/03/2022 |
252,94 |
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04/01/2022 |
LIQUIDADA FERIAS PERIODO AQUISITIVO 15/01/2021 A 14/01/2022 |
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252,94 |
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03/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 274/2022
FGTS - 32 |
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252,94 |
TOTAL |
252,94 |
252,94 |
252,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.