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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR

Dados do Empenho
Número do empenho: 371 Data de lançamento: 18/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: COMPRA DE MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EXERCÍCIO 2022 ASSUNTO: REGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 01/2022 OBJETO: AQUISIÇÃO POR PARTE DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E AMBULATORIAIS,CONFORME ESTIMATIVA, DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL – Termo de 22.489,50 22.489,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2022 EXERCÍCIO 2022 ASSUNTO: REGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 01/2022 OBJETO: AQUISIÇÃO POR PARTE DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS E AMBULATORIAIS,CONFORME ESTIMATIVA, DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL – Termo de 22.489,50
11/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 4/9533; 1.156,53
09/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 371/2022 - REF. ABRIL/2022 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 908 1.156,53
18/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 4/9921; 304,35
13/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 371/2022 - REF. MAIO/2022 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 908 304,35
12/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 4/10873; 1.724,65
12/08/2022 Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 371/2022, 908 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR 20,69
06/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 371/2022 - REF. AGOSTO/2022 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 908 1.703,96
07/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 4/11707; 405,80
07/12/2022 Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 371/2022, 908 - GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR 4,87
28/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 371/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 908 400,93
30/12/2022 ANULAR SALDO EMPENHO ESTIMATIVO -18.898,17
TOTAL 3.591,33 3.591,33 3.591,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS 12/08/2022 20,69 Lançada
RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS 07/12/2022 4,87 Lançada
TOTAL   25,56