Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
545 |
Data de lançamento: |
27/06/2022 |
Tipo de empenho: |
INSS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
INSS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS |
0,00 |
857,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2022 |
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS |
857,95 |
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27/06/2022 |
LIQUIDADO ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FERIAS |
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857,95 |
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02/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 545/2022 - REF. AGOSTO/2022
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31
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7,90 |
05/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 545/2022 - REF. SETEMBRO/2022
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31
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55,53 |
18/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 545/2022 - REF. NOVEMBRO/2022
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31 |
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91,68 |
17/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 545/2022 - REF. JANEIRO/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31
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503,93 |
17/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 545/2022 - REF. FEVEREIRO/2023
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31
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198,91 |
TOTAL |
857,95 |
857,95 |
857,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.