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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NILCE DILCE ZIMMER 55641628034

Dados do Empenho
Número do empenho: 674 Data de lançamento: 26/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Assistência Social
Subfunção: Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR
Conta de Despesa: 3390.39.46.00.00.00 - SERVICOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS TEMPORARIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE TRANSITORIA DE ACRESCIMO EXTRAORDINARIO DE DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPE NHO Nº 653 0,00 9.219,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2022 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS TEMPORARIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE TRANSITORIA DE ACRESCIMO EXTRAORDINARIO DE DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPE NHO Nº 653 9.219,00
31/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/11; 888,97
31/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 653/2022 - REF. AGOSTO/2022 NILCE DILCE ZIMMER 55641628034 - 922 888,97
30/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/13; 2.475,96
30/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 674/2022 - REF. SETEMBRO/2022 NILCE DILCE ZIMMER 55641628034 - 922 2.475,96
31/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/15; 3.134,46
03/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 674/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 NILCE DILCE ZIMMER 55641628034 - 922 3.134,46
01/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/18; 2.719,61
05/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 674/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 NILCE DILCE ZIMMER 55641628034 - 922 2.719,61
TOTAL 9.219,00 9.219,00 9.219,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.