Rodeio Bonito - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/08/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA

Dados do Empenho
Número do empenho: 765 Data de lançamento: 25/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: PROCEDIMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERETEN AQUISIÇÃO DE SEÇÕES DE PILATES, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, NO EXERCICIO DE 2022 0,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2022 VALOR REFERETEN AQUISIÇÃO DE SEÇÕES DE PILATES, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS, NO EXERCICIO DE 2022 25.000,00
25/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/210; 6.040,00
25/10/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 765/2022, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA 60,40
14/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 765/2022 - REF. OUTUBRO/2022 ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA - 961 5.979,60
02/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/212; 6.860,00
02/12/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 765/2022, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA 68,60
15/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 6.791,40
23/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/214; 6.960,00
23/12/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 765/2022, 961 - ISAURA CATARINA JORGE DE OLIVEITA 69,60
30/12/2022 ANULAR SALDO EMPENHO PREVIO -5.140,00
13/01/2023 Pagamento via Retorno Bancário 6.890,40
TOTAL 19.860,00 19.860,00 19.860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 25/10/2022 60,40 Lançada
Serviços de Credenciamento 02/12/2022 68,60 Lançada
Serviços de Credenciamento 23/12/2022 69,60 Lançada
TOTAL   198,60