Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
832 |
Data de lançamento: |
17/11/2022 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR FERENTE AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA E LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE ADMINISTRAÇÃO |
0,00 |
206,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/11/2022 |
VALOR FERENTE AQUISIÇÃO DE COPA E COZINHA E LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE ADMINISTRAÇÃO |
206,83 |
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22/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/5991; |
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206,83 |
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24/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 832/2022
DEOCLIDES CONSANTER & FILHO LTDA - 51 |
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206,83 |
TOTAL |
206,83 |
206,83 |
206,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.