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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE DALMIRO E CIA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 870 Data de lançamento: 29/11/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONSUKLTAS E PROCEDIMENTOS DE TRAUMATOLOGIA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 84, NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022 0,00 220.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2022 VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 84, NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2022 220.000,00
01/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/523; 83.947,00
01/12/2022 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 870/2022, 69 - JOSE DALMIRO E CIA LTDA EPP 839,47
01/12/2022 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 870/2022, 69 - JOSE DALMIRO E CIA LTDA EPP 1.259,20
15/12/2022 Pagamento via Retorno Bancário 81.848,33
30/12/2022 ESTORNO SALDO EMPENHO PREVIO -92.283,00
04/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/548; 43.770,00
04/01/2023 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 870/2022, 69 - JOSE DALMIRO E CIA LTDA EPP 437,70
04/01/2023 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 870/2022, 69 - JOSE DALMIRO E CIA LTDA EPP 656,55
13/01/2023 Pagamento via Retorno Bancário 42.675,75
TOTAL 127.717,00 127.717,00 127.717,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 01/12/2022 839,47 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 01/12/2022 1.259,20 Lançada
Serviços de Credenciamento 04/01/2023 437,70 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 04/01/2023 656,55 Lançada
TOTAL   3.192,92