Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2023 |
EXERCÍCIO 2022
ASSUNTO: PREGÃO ELETÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022
PROCESSO Nº 18/2022
OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa visando a aquisição por parte dos municípios consorciados de PRODUTOS |
154.281,23 |
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| 16/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/736; |
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5.674,18 |
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| 16/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/736; |
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5.674,19 |
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| 09/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/811; |
|
278,90 |
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| 10/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 986
|
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5.674,18 |
| 16/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/831; |
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423,47 |
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| 31/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. MARÇO/2023
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 986
|
|
|
278,90 |
| 10/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. MARÇO/2023
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 986
|
|
|
423,47 |
| 10/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 986
|
|
|
5.674,19 |
| 11/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1062; |
|
3.707,45 |
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| 11/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1062; |
|
3.707,46 |
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| 11/05/2023 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 284/2023, 986 - PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
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|
44,48 |
| 11/05/2023 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 284/2023, 986 - PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS |
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|
44,49 |
| 05/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. MAIO/2023
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 986
|
|
|
3.662,97 |
| 03/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. MAIO/2023
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 986
|
|
|
3.662,97 |
| 31/07/2023 |
ANULAR PARTE EMPENHO PREVIO |
-100.000,00 |
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| 04/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1396; |
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3.932,82 |
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| 04/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1396; |
|
3.932,83 |
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| 25/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1479; |
|
185,94 |
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| 25/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. AGOSTO/2023
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 986
|
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3.932,82 |
| 14/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. AGOSTO/2023
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 986
|
|
|
185,94 |
| 27/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. AGOSTO/2023
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 986
|
|
|
3.932,83 |
| 29/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1559; |
|
1.369,08 |
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| 05/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. OUTUBRO/2023
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 986
|
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|
1.369,08 |
| 05/10/2023 |
anular por erro de lançamento |
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-1.369,08 |
| 25/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1559; |
|
1.369,08 |
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| 27/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. OUTUBRO/2023
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 986
|
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|
1.369,08 |
| 20/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1748; |
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2.123,95 |
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| 06/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 986
|
|
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2.123,95 |
| 28/12/2023 |
ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR |
-21.901,88 |
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| 15/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. JANEIRO/2024
PATOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 986
|
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|
1.149,03 |
| 31/12/2024 |
ANULAR VALOR LIQUIDADO A MAIOR |
|
-220,05 |
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| 31/12/2024 |
ANULAR VALOR PROVISSIONADO A MAIOR |
-220,05 |
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| TOTAL |
32.159,30 |
32.159,30 |
32.159,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |