Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2023 |
EXERCÍCIO 2023
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023
PROCESSO 002/2023
OBJETO:
Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e – |
519.703,20 |
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| 01/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/106437; |
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12.851,83 |
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| 01/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/106437; |
|
12.851,83 |
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| 01/03/2023 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 338/2023, 802 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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154,22 |
| 01/03/2023 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 338/2023, 802 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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154,22 |
| 17/03/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/107148; |
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3.169,80 |
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| 17/03/2023 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 338/2023, 802 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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38,04 |
| 03/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 338/2023 - REF. MARÇO/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 802
|
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12.697,61 |
| 10/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 338/2023 - REF. MARÇO/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 802
|
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3.131,76 |
| 12/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/408051; |
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836,00 |
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| 12/04/2023 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 338/2023, 802 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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10,03 |
| 02/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 338/2023 - REF. MARÇO/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 802
|
|
|
12.697,61 |
| 03/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/109020; |
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2.992,45 |
|
| 03/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/109020; |
|
2.992,45 |
|
| 03/05/2023 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 338/2023, 802 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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35,91 |
| 03/05/2023 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 338/2023, 802 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
|
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35,92 |
| 08/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 338/2023 - REF. ABRIL/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 802
|
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825,97 |
| 06/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 338/2023 - REF. MAIO/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 802
|
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2.956,54 |
| 06/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/111283; |
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2.046,40 |
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| 06/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 338/2023 - REF. MAIO/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 802
|
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2.956,53 |
| 06/07/2023 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 338/2023, 802 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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24,55 |
| 25/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/112073; |
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858,60 |
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| 25/07/2023 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 338/2023, 802 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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10,30 |
| 02/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 338/2023 - REF. JULHO/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 802
|
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2.021,85 |
| 23/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 338/2023 - REF. JULHO/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 802
|
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848,30 |
| 23/10/2023 |
ANULAR EMPENHO PROVISIONADO A MAIOR |
-300.000,00 |
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| 06/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/115799; |
|
1.114,50 |
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| 06/11/2023 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 338/2023, 802 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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13,37 |
| 08/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 338/2023 - REF. NOVEMBRO/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 802
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1.101,13 |
| 28/12/2023 |
ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR |
-179.989,34 |
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| TOTAL |
39.713,86 |
39.713,86 |
39.713,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |