| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO SA |
| Número do empenho: | 556 | Data de lançamento: | 14/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO CIS | ||||
| Órgão: | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DO CIMAU | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Custódia e Reintegração Social | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO MENOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRILL MONDIAL PRESS PG-01 PT 220V, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO ACASA DA CRIANÇA | 219,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2023 | VASLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM GRILL MONDIAL PRESS PG-01 PT 220V, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO ACASA DA CRIANÇA | 219,99 | ||
| 22/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/18325; | 219,99 | ||
| 22/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 556/2023 LOJAS QUERO QUERO SA - 845 | 219,99 | ||
| TOTAL | 219,99 | 219,99 | 219,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||