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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 06:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CLINICA SAO DOMINGOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 66 Data de lançamento: 02/01/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023 5.000,00
28/04/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/1157; 110,00
28/04/2023 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 66/2023, 88 - CLINICA SAO DOMINGOS LTDA 1,10
15/05/2023 Pagamento via Retorno Bancário 108,90
31/07/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/1169; 110,00
31/07/2023 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 66/2023, 88 - CLINICA SAO DOMINGOS LTDA 1,10
15/08/2023 Pagamento via Retorno Bancário 108,90
28/12/2023 ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR -4.780,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 28/04/2023 1,10 Lançada
Serviços de Credenciamento 31/07/2023 1,10 Lançada
TOTAL   2,20