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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 06:18.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ANDREIA DE MELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 740 Data de lançamento: 31/08/2023
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE OMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 42, NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023 30.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2023 VALOR REFERENTE OMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 42, NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS E PROCEDIMENTO DE ODONTOLOGIA, PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2023 30.000,00
01/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/498; 2.580,22
01/09/2023 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 740/2023, 836 - ANDREIA DE MELLO 36,58
22/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.543,64
29/09/2023 Conforme Nota Fiscal Nº E/515; 680,96
29/09/2023 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 740/2023, 836 - ANDREIA DE MELLO 6,80
13/10/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 674,16
01/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/544; 743,43
01/12/2023 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 740/2023, 836 - ANDREIA DE MELLO 7,43
15/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 736,00
20/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº e/557; 2.936,76
20/12/2023 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 740/2023, 836 - ANDREIA DE MELLO 29,36
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.907,40
28/12/2023 ANULAR VALOR PROVISIONADO A MAIOR -23.058,63
TOTAL 6.941,37 6.941,37 6.941,37
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 01/09/2023 36,58 Lançada
Serviços de Credenciamento 29/09/2023 6,80 Lançada
Serviços de Credenciamento 01/12/2023 7,43 Lançada
Serviços de Credenciamento 20/12/2023 29,36 Lançada
TOTAL   80,17