Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FGTS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1012 |
Data de lançamento: |
30/10/2024 |
Tipo de empenho: |
FGTS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de REFERENTE FERIAS MES DE OUTUBRO/2024 |
0,00 |
28,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2024 |
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de REFERENTE FERIAS MES DE OUTUBRO/2024 |
28,59 |
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30/10/2024 |
LIQUIDADO CFE FOLHA PGTO 10/2024 |
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28,59 |
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TOTAL |
28,59 |
28,59 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
28,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.