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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ENDOSURGE CLÍNICA MÉDICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1023 Data de lançamento: 30/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 74, NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 0,00 30.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2024 VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 74, NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 30.000,00
01/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/1786; 3.575,20
14/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 3.575,20
03/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1805; 6.281,00
03/12/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1023/2024, 425 - ENDOSURGE CLÍNICA MÉDICA 62,81
03/12/2024 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1023/2024, 425 - ENDOSURGE CLÍNICA MÉDICA 94,21
13/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1825; 3.596,00
13/12/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1023/2024, 425 - ENDOSURGE CLÍNICA MÉDICA 35,96
13/12/2024 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1023/2024, 425 - ENDOSURGE CLÍNICA MÉDICA 53,94
13/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 6.123,98
TOTAL 30.000,00 13.452,20 9.946,10
SALDO A PAGAR 20.053,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 03/12/2024 62,81 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 03/12/2024 94,21 Lançada
Serviços de Credenciamento 13/12/2024 35,96 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 13/12/2024 53,94 Lançada
TOTAL   246,92