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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLIMEDICE CLINICA MÉDICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1035 Data de lançamento: 08/11/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 61, NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 0,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2024 VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 61, NA AQUISIÇÃO DE CONSUL TAS MEDICAS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 50.000,00
08/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/1064; 5.992,20
14/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 5.992,20
03/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1078; 31.912,00
03/12/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1035/2024, 159 - CLIMEDICE CLINICA MÉDICA 319,12
03/12/2024 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1035/2024, 159 - CLIMEDICE CLINICA MÉDICA 382,94
04/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1079; 12.095,80
04/12/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 1035/2024, 159 - CLIMEDICE CLINICA MÉDICA 138,90
04/12/2024 Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1035/2024, 159 - CLIMEDICE CLINICA MÉDICA 208,35
13/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 11.748,55
13/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 31.209,94
TOTAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 03/12/2024 319,12 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 03/12/2024 382,94 Lançada
Serviços de Credenciamento 04/12/2024 138,90 Lançada
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO 04/12/2024 208,35 Lançada
TOTAL   1.049,31