Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: C L TRESSI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1057 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
Natureza da despesa: |
FONOAUDIOLOGIA |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ACOLHIDO DA CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA PARA ACOLHIDO DA CASA DA CRIANÇA |
360,00 |
|
|
14/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17; |
|
120,00 |
|
21/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
C L TRESSI - 1217
|
|
|
120,00 |
27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/20; |
|
120,00 |
|
29/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
C L TRESSI - 1217
|
|
|
120,00 |
06/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/22; |
|
120,00 |
|
10/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
C L TRESSI - 1217
|
|
|
120,00 |
TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.