Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANDRIELI VANNI DE ARRUDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1059 |
Data de lançamento: |
13/11/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTYICIOS, VERDURAS E REFRIGERANTES PARA PREPARAÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTYICIOS, VERDURAS E REFRIGERANTES PARA PREPARAÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS SERVIDORES |
3.000,00 |
|
|
25/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/57886689; |
|
3.000,00 |
|
27/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2024
ANDRIELI VANNI DE ARRUDA - 1228 |
|
|
3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.