Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1131 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E E PORTÃO ESTACIONAMENTO, JUNTO AO CIMAU |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2024 |
VALOR REFERENTE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E E PORTÃO ESTACIONAMENTO, JUNTO AO CIMAU |
300,00 |
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04/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0026; |
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300,00 |
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16/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2024
ENGTEC COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - 1148 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.