Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 |
20.000,00 |
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31/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/11930; |
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953,41 |
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31/01/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2024, 778 - URI CAMPOS DE FW |
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9,53 |
15/02/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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943,88 |
27/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12398; |
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607,56 |
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27/03/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2024, 778 - URI CAMPOS DE FW |
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6,08 |
16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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601,48 |
30/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/12763; |
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1.145,15 |
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30/04/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2024, 778 - URI CAMPOS DE FW |
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11,45 |
15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.133,70 |
29/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/13004; |
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2.313,99 |
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29/05/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2024, 778 - URI CAMPOS DE FW |
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23,14 |
14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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2.290,85 |
28/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13291; |
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496,12 |
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28/06/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2024, 778 - URI CAMPOS DE FW |
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4,96 |
15/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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491,16 |
19/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/13533; |
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692,84 |
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19/08/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2024, 778 - URI CAMPOS DE FW |
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6,92 |
20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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685,92 |
13/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/13788; |
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496,46 |
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13/09/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2024, 778 - URI CAMPOS DE FW |
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4,96 |
17/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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491,50 |
08/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14129; |
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938,58 |
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08/10/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2024, 778 - URI CAMPOS DE FW |
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9,39 |
15/10/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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929,19 |
31/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/14366; |
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3.397,88 |
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31/10/2024 |
Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2024, 778 - URI CAMPOS DE FW |
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33,97 |
14/11/2024 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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3.363,91 |
TOTAL |
20.000,00 |
11.041,99 |
11.041,99 |
SALDO A PAGAR |
8.958,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Serviços de Credenciamento |
31/01/2024 |
9,53 |
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Lançada |
Serviços de Credenciamento |
27/03/2024 |
6,08 |
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Lançada |
Serviços de Credenciamento |
30/04/2024 |
11,45 |
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Lançada |
Serviços de Credenciamento |
29/05/2024 |
23,14 |
|
Lançada |
Serviços de Credenciamento |
28/06/2024 |
4,96 |
|
Lançada |
Serviços de Credenciamento |
19/08/2024 |
6,92 |
|
Lançada |
Serviços de Credenciamento |
13/09/2024 |
4,96 |
|
Lançada |
Serviços de Credenciamento |
08/10/2024 |
9,39 |
|
Lançada |
Serviços de Credenciamento |
31/10/2024 |
33,97 |
|
Lançada |
TOTAL |
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110,40 |
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