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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: URI CAMPOS DE FW

Dados do Empenho
Número do empenho: 118 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: EXAMES LABORATORIAIS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 0,00 20.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E PROCEDIMENTOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 20.000,00
31/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/11930; 953,41
31/01/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2024, 778 - URI CAMPOS DE FW 9,53
15/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 943,88
27/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/12398; 607,56
27/03/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2024, 778 - URI CAMPOS DE FW 6,08
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 601,48
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/12763; 1.145,15
30/04/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2024, 778 - URI CAMPOS DE FW 11,45
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.133,70
29/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/13004; 2.313,99
29/05/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 118/2024, 778 - URI CAMPOS DE FW 23,14
14/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.290,85
TOTAL 20.000,00 5.020,11 5.020,11
SALDO A PAGAR 14.979,89
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 31/01/2024 9,53 Lançada
Serviços de Credenciamento 27/03/2024 6,08 Lançada
Serviços de Credenciamento 30/04/2024 11,45 Lançada
Serviços de Credenciamento 29/05/2024 23,14 Lançada
TOTAL   50,20