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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 125 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Assistência Social
Subfunção: Custódia e Reintegração Social
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Natureza da despesa: DESPESAS GERAIS CASA DE PASSAGEM
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEVISOR E EQUIPAMENTOS DA CASA DE PASSAGEM, NO EXERCICIO DE 2024 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEVISOR E EQUIPAMENTOS DA CASA DE PASSAGEM, NO EXERCICIO DE 2024 1.000,00
18/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1012; 55,90
25/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 125/2024 - REF. JANEIRO/2024 ELISEU CAZAROTTO ME - 613 55,90
26/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1061; 55,90
28/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 125/2024 - REF. MARÇO/2024 ELISEU CAZAROTTO ME - 613 55,90
24/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1073; 55,90
26/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 125/2024 - REF. ABRIL/2024 ELISEU CAZAROTTO ME - 613 55,90
29/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1097; 55,90
05/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 125/2024 - REF. MAIO/2024 ELISEU CAZAROTTO ME - 613 55,90
25/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/1117; 55,90
28/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 125/2024 - REF. JUNHO/2024 ELISEU CAZAROTTO ME - 613 55,90
TOTAL 1.000,00 279,50 279,50
SALDO A PAGAR 720,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.