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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TONEZER CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 133 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSUTLAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 0,00 100.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSUTLAS E PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 100.000,00
07/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/0033; 6.420,41
07/02/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 133/2024, 897 - TONEZER CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA 64,20
15/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 6.356,21
13/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/35; 6.327,40
13/03/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 133/2024, 897 - TONEZER CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA 63,27
15/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 6.264,13
05/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/36; 6.617,32
05/04/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 133/2024, 897 - TONEZER CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA 66,17
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 6.551,15
06/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/37; 6.707,97
06/05/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 133/2024, 897 - TONEZER CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA 67,07
16/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 6.640,90
14/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/38; 6.240,99
14/06/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 133/2024, 897 - TONEZER CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA 62,40
17/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 6.178,59
08/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/39; 6.767,98
08/07/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 133/2024, 897 - TONEZER CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA 67,67
15/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 6.700,31
02/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/40; 6.531,47
02/08/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 133/2024, 897 - TONEZER CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA 65,31
15/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 6.466,16
03/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/41; 6.747,94
03/09/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 133/2024, 897 - TONEZER CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA 67,47
13/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 6.680,47
03/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/42; 8.512,24
03/10/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 133/2024, 897 - TONEZER CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA 85,12
15/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 8.427,12
11/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/43; 7.927,93
11/11/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 133/2024, 897 - TONEZER CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA 79,27
14/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 7.848,66
03/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/44; 7.333,48
03/12/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 133/2024, 897 - TONEZER CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA 73,33
13/12/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 7.260,15
16/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/45; 11.127,99
16/12/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 133/2024, 897 - TONEZER CLÍNICA ODONTOLOGICA LTDA 111,27
TOTAL 100.000,00 87.263,12 76.246,40
SALDO A PAGAR 23.753,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 07/02/2024 64,20 Lançada
Serviços de Credenciamento 13/03/2024 63,27 Lançada
Serviços de Credenciamento 05/04/2024 66,17 Lançada
Serviços de Credenciamento 06/05/2024 67,07 Lançada
Serviços de Credenciamento 14/06/2024 62,40 Lançada
Serviços de Credenciamento 08/07/2024 67,67 Lançada
Serviços de Credenciamento 02/08/2024 65,31 Lançada
Serviços de Credenciamento 03/09/2024 67,47 Lançada
Serviços de Credenciamento 03/10/2024 85,12 Lançada
Serviços de Credenciamento 11/11/2024 79,27 Lançada
Serviços de Credenciamento 03/12/2024 73,33 Lançada
Serviços de Credenciamento 16/12/2024 111,27 Lançada
TOTAL   872,55