Rodeio Bonito - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLINICA ODONTOLOGICA CANDATEN EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 151 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERTENTE AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 VALOR REFERTENTE AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO E ATENDIMENTO ODONTOLOGICOS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 10.000,00
27/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/631; 2.061,97
27/03/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 151/2024, 953 - CLINICA ODONTOLOGICA CANDATEN EIRELI 20,62
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.041,35
10/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/650; 3.098,70
10/05/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 151/2024, 953 - CLINICA ODONTOLOGICA CANDATEN EIRELI 30,99
22/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.067,71
10/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/663; 1.843,61
10/06/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 151/2024, 953 - CLINICA ODONTOLOGICA CANDATEN EIRELI 18,43
25/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.825,18
TOTAL 10.000,00 7.004,28 7.004,28
SALDO A PAGAR 2.995,72
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 27/03/2024 20,62 Lançada
Serviços de Credenciamento 10/05/2024 30,99 Lançada
Serviços de Credenciamento 10/06/2024 18,43 Lançada
TOTAL   70,04