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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIANA MARIA CLARO

Dados do Empenho
Número do empenho: 175 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONSULTAS PSICOLOGICAS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, PARA O EXERCICIO DE 2024 0,00 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, PARA O EXERCICIO DE 2024 15.000,00
09/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/9; 4.140,00
09/02/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 1024 - JULIANA MARIA CLARO 41,40
15/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 4.098,60
04/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/10; 4.095,00
04/03/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 1024 - JULIANA MARIA CLARO 40,95
15/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 4.054,05
01/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/011; 4.005,00
01/04/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 1024 - JULIANA MARIA CLARO 40,05
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.964,95
02/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/12; 2.760,00
02/05/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 175/2024, 1024 - JULIANA MARIA CLARO 41,40
16/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.718,60
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 09/02/2024 41,40 Lançada
Serviços de Credenciamento 04/03/2024 40,95 Lançada
Serviços de Credenciamento 01/04/2024 40,05 Lançada
Serviços de Credenciamento 02/05/2024 41,40 Lançada
TOTAL   163,80