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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INGRID CAVALHEIRO MATTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 177 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONSULTAS PSICOLOGICAS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, PARA O EXERCICIO DE 2024 0,00 35.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, PARA O EXERCICIO DE 2024 35.000,00
07/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/025; 3.015,00
07/02/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 177/2024, 1026 - INGRID CAVALHEIRO MATTOS 30,15
15/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 2.984,85
05/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/26; 1.890,00
05/03/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 177/2024, 1026 - INGRID CAVALHEIRO MATTOS 18,90
15/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.871,10
03/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/027; 3.735,00
03/04/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 177/2024, 1026 - INGRID CAVALHEIRO MATTOS 37,35
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.697,05
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/29; 4.140,00
30/04/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 177/2024, 1026 - INGRID CAVALHEIRO MATTOS 41,40
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 4.098,60
04/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/31; 3.825,00
04/06/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 177/2024, 1026 - INGRID CAVALHEIRO MATTOS 38,25
14/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3.786,75
08/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/34; 4.230,00
08/07/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 177/2024, 1026 - INGRID CAVALHEIRO MATTOS 42,30
TOTAL 35.000,00 20.835,00 16.646,70
SALDO A PAGAR 18.353,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 07/02/2024 30,15 Lançada
Serviços de Credenciamento 05/03/2024 18,90 Lançada
Serviços de Credenciamento 03/04/2024 37,35 Lançada
Serviços de Credenciamento 30/04/2024 41,40 Lançada
Serviços de Credenciamento 04/06/2024 38,25 Lançada
Serviços de Credenciamento 08/07/2024 42,30 Lançada
TOTAL   208,35