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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COUTO MEDICAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 180 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 0,00 200.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 200.000,00
31/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/022; 14.410,00
31/01/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 180/2024, 1031 - COUTO MEDICAL LTDA 144,10
15/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 14.265,90
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/027; 19.810,00
30/04/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 180/2024, 1031 - COUTO MEDICAL LTDA 198,10
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 19.611,90
29/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/29; 6.300,00
29/05/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 180/2024, 1031 - COUTO MEDICAL LTDA 63,00
14/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 6.237,00
30/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/42; 560,00
30/08/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 180/2024, 1031 - COUTO MEDICAL LTDA 5,60
13/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 554,40
TOTAL 200.000,00 41.080,00 41.080,00
SALDO A PAGAR 158.920,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 31/01/2024 144,10 Lançada
Serviços de Credenciamento 30/04/2024 198,10 Lançada
Serviços de Credenciamento 29/05/2024 63,00 Lançada
Serviços de Credenciamento 30/08/2024 5,60 Lançada
TOTAL   410,80