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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLÍNICA BENEFISIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 195 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: FISIOTERAPIA
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E SEÇÕES DE FISIOTERAÍA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 0,00 60.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONSULTAS E SEÇÕES DE FISIOTERAÍA PARA PACIENTES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 60.000,00
31/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/364; 667,18
31/01/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 195/2024, 948 - CLÍNICA BENEFISIO LTDA 6,68
15/02/2024 Pagamento via Retorno Bancário 660,50
29/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/383; 667,18
29/02/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 195/2024, 948 - CLÍNICA BENEFISIO LTDA 6,68
15/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 660,50
30/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/429; 667,18
30/04/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 195/2024, 948 - CLÍNICA BENEFISIO LTDA 6,68
22/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 660,50
29/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/530; 2.001,54
29/07/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 195/2024, 948 - CLÍNICA BENEFISIO LTDA 20,01
15/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.981,53
30/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/565; 1.334,36
30/08/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 195/2024, 948 - CLÍNICA BENEFISIO LTDA 13,34
13/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 1.321,02
03/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/595; 667,18
03/10/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 195/2024, 948 - CLÍNICA BENEFISIO LTDA 6,68
15/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 660,50
31/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº w/638; 2.668,72
31/10/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 195/2024, 948 - CLÍNICA BENEFISIO LTDA 26,68
14/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 2.642,04
TOTAL 60.000,00 8.673,34 8.673,34
SALDO A PAGAR 51.326,66
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 31/01/2024 6,68 Lançada
Serviços de Credenciamento 29/02/2024 6,68 Lançada
Serviços de Credenciamento 30/04/2024 6,68 Lançada
Serviços de Credenciamento 29/07/2024 20,01 Lançada
Serviços de Credenciamento 30/08/2024 13,34 Lançada
Serviços de Credenciamento 03/10/2024 6,68 Lançada
Serviços de Credenciamento 31/10/2024 26,68 Lançada
TOTAL   86,75