Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GREGORY RECH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
205 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM VEICULO PROPRIO A SERVIÇO DO CIMAU, QUANDO DA IMPOSSIBILIDADE DE USO DO VEICULO DO MESMO |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO COM VEICULO PROPRIO A SERVIÇO DO CIMAU, QUANDO DA IMPOSSIBILIDADE DE USO DO VEICULO DO MESMO |
1.000,00 |
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02/01/2024 |
Conforme Recibo Nº 000; |
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142,80 |
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12/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 205/2024 - REF. JANEIRO/2024
GREGORY RECH - 967
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142,80 |
TOTAL |
1.000,00 |
142,80 |
142,80 |
SALDO A PAGAR |
857,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.