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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 217 Data de lançamento: 08/01/2024
Tipo de empenho: INSS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/10/2022 A 01/10/2023 0,00 828,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2024 Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/10/2022 A 01/10/2023 828,46
08/01/2024 LIQUIDADO CFE FERIAS PERIODO AQUISITIVO DE 02/10/2022 A 01/10/2023 828,46
19/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 217/2024 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - 31 828,46
TOTAL 828,46 828,46 828,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.