Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIANA CARLA PETER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
231 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTOP ODOONTOLOGICO PARA ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2024 |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTOP ODOONTOLOGICO PARA ACOLHIDOS DA CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2024 |
1.000,00 |
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24/01/2024 |
LIQUIDADO CFE RPA 116 |
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100,00 |
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24/01/2024 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 231/2024, 1098 - FABIANA CARLA PETER |
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11,00 |
30/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 231/2024 - REF. JANEIRO/2024
FABIANA CARLA PETER - 1098
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89,00 |
TOTAL |
1.000,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
24/01/2024 |
11,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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11,00 |
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