Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2024 |
EXERCÍCIO 2024
ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2023
PROCESSO 026/2023
OBJETO:
Aquisição de PRODUTOS FARMACOLÓGICOS, FORMULAS INFANTIS ALIMENTARES E AMBULATORIAIS, conforme estimativa, descrição e – |
21.164,41 |
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17/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/26930; |
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6.070,63 |
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17/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/26930; |
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6.070,63 |
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17/02/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 260/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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72,85 |
17/02/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 260/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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72,85 |
06/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/27553; |
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4.511,57 |
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06/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/27553; |
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4.511,58 |
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06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 260/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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5.997,78 |
06/03/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 260/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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54,14 |
06/03/2024 |
Cfe. RETENÇÃO IRRF SOBRE MEDICAMENTOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 260/2024, 740 - TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI |
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54,15 |
28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 260/2024 - REF. MARÇO/2024
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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4.457,43 |
05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 260/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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5.997,78 |
29/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 260/2024 - REF. MARÇO/2024
TOP NORTE COM DE MATERIAL MED HOSP EIRELI - 740
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4.457,43 |
TOTAL |
21.164,41 |
21.164,41 |
21.164,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.