Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MORGANA DURANTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
373 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VASO PARA FLORES E 3 DIFUSORES DE VARETAS VIA AROMA, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SEDE DO CIMAU |
0,00 |
575,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VASO PARA FLORES E 3 DIFUSORES DE VARETAS VIA AROMA, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SEDE DO CIMAU |
575,90 |
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25/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52262889; |
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575,90 |
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28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 373/2024
MORGANA DURANTE - 1072 |
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575,90 |
TOTAL |
575,90 |
575,90 |
575,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.