Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
382 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
COMPRA DE MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHOP Nº 237, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
0,00 |
1.646,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2024 |
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHOP Nº 237, NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
1.646,05 |
|
|
13/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/322828; |
|
1.646,05 |
|
03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 382/2024
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 619 |
|
|
1.646,05 |
TOTAL |
1.646,05 |
1.646,05 |
1.646,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.