Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
409 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
FGTS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FGTS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 |
0,00 |
1.569,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
Valor Patronal sobre Vencimentos do mes de FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 |
1.569,10 |
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27/03/2024 |
LIQUIDADO CFE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 |
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1.569,10 |
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18/04/2024 |
ESTORNO VALOR LIQUIDADO A MAIOR |
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-0,17 |
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19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 409/2024 - REF. ABRIL/2024
FGTS - 32
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1.568,93 |
TOTAL |
1.569,10 |
1.568,93 |
1.568,93 |
SALDO A PAGAR |
0,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.