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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FAGUNDES E SCHNEIDER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 421 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: EXAMES LABORATORIAIS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 193, NA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTRES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 0,00 150.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 193, NA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS PARA PACIENTRES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 150.000,00
27/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/35; 30.308,29
16/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 30.308,29
08/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/43; 38.087,46
08/05/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 421/2024, 861 - FAGUNDES E SCHNEIDER LTDA 380,87
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 37.706,59
11/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/52; 17.784,59
11/06/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 421/2024, 861 - FAGUNDES E SCHNEIDER LTDA 177,84
14/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 17.606,75
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/60; 14.854,12
28/06/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 421/2024, 861 - FAGUNDES E SCHNEIDER LTDA 148,54
TOTAL 150.000,00 101.034,46 86.328,88
SALDO A PAGAR 63.671,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 08/05/2024 380,87 Lançada
Serviços de Credenciamento 11/06/2024 177,84 Lançada
Serviços de Credenciamento 28/06/2024 148,54 Lançada
TOTAL   707,25