Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
435 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA CEDE DO CIMAU |
0,00 |
215,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO NA CEDE DO CIMAU |
215,60 |
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05/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/2159; |
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215,60 |
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05/04/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 435/2024, 247 - FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
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2,60 |
09/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 435/2024 - REF. ABRIL/2024
FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA - 247
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213,00 |
TOTAL |
215,60 |
215,60 |
215,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
05/04/2024 |
2,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,60 |
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