Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
VALOR REFERENTE DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CASA DA CRIANÇA NO EXERCICIO DE 2024 |
20.000,00 |
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05/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/640950; |
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1.960,34 |
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05/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/673489; |
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2.497,15 |
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15/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COOP.DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALTO URUGUAI LTDA - 213
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1.960,34 |
04/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/698633; |
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1.346,26 |
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12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2024 - REF. MARÇO/2024
COOP.DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALTO URUGUAI LTDA - 213
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2.497,15 |
08/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/736440; |
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415,13 |
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15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2024 - REF. ABRIL/2024
COOP.DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALTO URUGUAI LTDA - 213
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1.346,26 |
10/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/763810; |
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379,35 |
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17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2024 - REF. MAIO/2024
COOP.DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALTO URUGUAI LTDA - 213
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415,13 |
05/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/797868; |
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270,53 |
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12/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2024 - REF. JUNHO/2024
COOP.DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALTO URUGUAI LTDA - 213
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379,35 |
05/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/822555; |
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838,99 |
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16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2024 - REF. JULHO/2024
COOP.DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALTO URUGUAI LTDA - 213
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270,53 |
05/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/850422; |
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237,96 |
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10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2024 - REF. SETEMBRO/2024
COOP.DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALTO URUGUAI LTDA - 213
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237,96 |
16/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5/2024 - REF. AGOSTO/2024
COOP.DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO ALTO URUGUAI LTDA - 213
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838,99 |
03/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/880690; |
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243,02 |
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08/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/918796; |
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266,83 |
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TOTAL |
20.000,00 |
8.455,56 |
7.945,71 |
SALDO A PAGAR |
12.054,29 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.