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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLINICA FAREINSIEME TENENTE PORTELA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 556 Data de lançamento: 06/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: PROCEDIMENTOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, PARA O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 191 0,00 100.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/05/2024 CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, PARA O EXERCICIO DE 2024, COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 191 100.000,00
09/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/428; 12.340,00
17/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 12.340,00
03/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/462; 35.380,00
03/06/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 556/2024, 1068 - CLINICA FAREINSIEME TENENTE PORTELA LTDA 353,80
14/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 35.026,20
02/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/535; 52.280,00
02/07/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 556/2024, 1068 - CLINICA FAREINSIEME TENENTE PORTELA LTDA 533,20
15/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 51.746,80
TOTAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 03/06/2024 353,80 Lançada
Serviços de Credenciamento 02/07/2024 533,20 Lançada
TOTAL   887,00