Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
562 |
Data de lançamento: |
14/05/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTAÇÃO CASA DE PASSAGEM |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
0,00 |
99,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENROS DE ALIMENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A CASA DA CRIANÇA |
99,59 |
|
|
14/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/2185; |
|
99,59 |
|
14/05/2024 |
Cfe. RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO, retido na Liquidação Nota de Empenho 562/2024, 247 - FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA |
|
|
1,19 |
15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 562/2024 - REF. MAIO/2024
FLAVIO DA CRUZ & CIA LTDA - 247
|
|
|
98,40 |
TOTAL |
99,59 |
99,59 |
99,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/REND.TRAB.SEM VINCULO |
14/05/2024 |
1,19 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
1,19 |
|
|