Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELISEU CAZAROTTO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
581 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Custódia e Reintegração Social |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CRIANÇA |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
Natureza da despesa: |
UTENCÍLIOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU |
0,00 |
1.297,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250, PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU |
1.297,00 |
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07/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3866; |
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1.297,00 |
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11/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 581/2024
ELISEU CAZAROTTO ME - 613 |
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1.297,00 |
TOTAL |
1.297,00 |
1.297,00 |
1.297,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.