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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO DE CARLI & CIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 598 Data de lançamento: 28/05/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: EXAMES RADIOLOGICOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 172, NO CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, PARA O EXERCICIO DE 2024 0,00 50.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2024 COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 172, NO CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas interessadas em prestar serviços na área de saúde pública para os Municípios consorciados, de acordo com a Lei n.º 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, PARA O EXERCICIO DE 2024 50.000,00
29/05/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/362; 725,32
14/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 725,32
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/373; 5.517,78
28/06/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 598/2024, 1016 - ROGERIO DE CARLI & CIA 55,18
15/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 5.462,60
19/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/389; 6.235,54
19/08/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 598/2024, 1016 - ROGERIO DE CARLI & CIA 62,35
20/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 6.173,19
30/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/394; 6.459,84
30/08/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 598/2024, 1016 - ROGERIO DE CARLI & CIA 64,59
13/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 6.395,25
30/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/402; 4.306,56
30/09/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 598/2024, 1016 - ROGERIO DE CARLI & CIA 43,06
15/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 4.263,50
31/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/411; 6.325,26
31/10/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 598/2024, 1016 - ROGERIO DE CARLI & CIA 63,25
14/11/2024 Pagamento via Retorno Bancário 6.262,01
TOTAL 50.000,00 29.570,30 29.570,30
SALDO A PAGAR 20.429,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 28/06/2024 55,18 Lançada
Serviços de Credenciamento 19/08/2024 62,35 Lançada
Serviços de Credenciamento 30/08/2024 64,59 Lançada
Serviços de Credenciamento 30/09/2024 43,06 Lançada
Serviços de Credenciamento 31/10/2024 63,25 Lançada
TOTAL   288,43