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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIANE LORINI DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 609 Data de lançamento: 11/06/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO CIS
Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU
Unidade: MANUTENCAO DO CIMAU
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: CONSULTAS MEDICOS
Fonte de Recurso: 880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 168, NA AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 0,00 100.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2024 VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 168, NA AQUISIÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PARA PACIENTES DOS MUNICIPIIOS CONSORCIADOS NO EXERCICIO DE 2024 100.000,00
12/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/352; 26.090,20
20/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 26.090,20
02/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/358; 24.467,05
02/07/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 609/2024, 1006 - Marciane Lorini dos Santos 244,67
15/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 24.222,38
01/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/366; 21.978,72
01/08/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 609/2024, 1006 - Marciane Lorini dos Santos 219,78
15/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 21.758,94
04/09/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/371; 15.707,71
04/09/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 609/2024, 1006 - Marciane Lorini dos Santos 157,07
13/09/2024 Pagamento via Retorno Bancário 15.550,64
03/10/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/374; 11.756,32
03/10/2024 Cfe. Serviços de Credenciamento, retido na Liquidação Nota de Empenho 609/2024, 1006 - Marciane Lorini dos Santos 150,69
15/10/2024 Pagamento via Retorno Bancário 11.605,63
TOTAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Serviços de Credenciamento 02/07/2024 244,67 Lançada
Serviços de Credenciamento 01/08/2024 219,78 Lançada
Serviços de Credenciamento 04/09/2024 157,07 Lançada
Serviços de Credenciamento 03/10/2024 150,69 Lançada
TOTAL   772,21