Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FORMAT TECNOLOGIA COMERCIO D EQUIPAMENTOS DE INFOR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
610 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO CIS |
Órgão: |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - CIMAU |
Unidade: |
MANUTENCAO DO CIMAU |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIMAU |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS GERAIS CIMAU |
Fonte de Recurso: |
880 - Recursos Próprios dos Consórcios |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELICULAS, CAREGADORES E CAPAS PARA CELULARES DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU |
0,00 |
357,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2024 |
VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELICULAS, CAREGADORES E CAPAS PARA CELULARES DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO CIMAU |
357,00 |
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13/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3274; |
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357,00 |
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17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 610/2024
FORMAT TECNOLOGIA COMERCIO D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME - 634 |
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357,00 |
TOTAL |
357,00 |
357,00 |
357,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.